info Empenho
Número
15090091/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2021
Valor
R$ 16.415,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 15/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO., PP 004/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
15/2021-SEINFRA
Data Assinatura
17/06/2021
Vigência
17/06/2021 - 17/06/2022
Valor Total
R$ 16.415,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 6,40 | 200,000000 | R$ 1.280,00 |
2 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 2", COM CABO PLÁSTICO. | R$ 4,30 | 160,000000 | R$ 688,00 |
3 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | R$ 17,90 | 80,000000 | R$ 1.432,00 |
4 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 6,00 | 250,000000 | R$ 1.500,00 |
5 | TINTA, ANTI-CORROSIVA, TIPO ZARCÃO, PARA PROTEÇÃO DE FERRO E AÇO, GALÃO COM 3.6 LITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 67,74 | 170,000000 | R$ 11.515,80 |
Total | R$ 16.415,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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19188 | REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 15/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO., PP 004/2021-SEPLAG. | 28/10/2021 | 15872 | R$ 16.415,80 | |
Total | R$ 16.415,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 15/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO., PP 004/2021-SEPLAG. | 12/11/2021 | 12110093 | R$ 16.415,80 | |
Total | R$ 16.415,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |