info Empenho
Número
15090004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
15/09/2023
Valor
R$ 15.505,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de areia grossa para atender ao SAAE de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE 22012-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/09/2022
Data Publicação
12/08/2022
Valor Estimado
R$ 105.775,95
Valor Total
R$ 45.595,44
assignment Contrato
Número
088/2022
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
05/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 45.595,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Areia grossa | R$ 38,38 | 404,000000 | R$ 15.505,52 |
Total | R$ 15.505,52 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14246 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de areia grossa para atender ao SAAE de Sobral | 02/10/2023 | 01353 | R$ 15.505,52 | |
Total | R$ 15.505,52 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de areia grossa para atender ao SAAE de Sobral | 03/10/2023 | 03100003 | R$ 15.505,52 | |
Total | R$ 15.505,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |