info Empenho
Número
15080065/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15228
Data: 20/09/2024
Valor: R$ 3.060,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.060,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.060,20 | R$ 3.060,20 |
Cód. Liquidação: 18550
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 2.596,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.596,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.596,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.596,35 | R$ 2.596,35 |
Cód. Liquidação: 16872
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 3.060,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.060,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.060,20 | R$ 3.060,20 |
Cód. Liquidação: 13188
Data: 20/08/2024
Valor: R$ 1.283,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.283,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.283,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.283,25 | R$ 1.283,25 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | 29/11/2024 | 29110081 | R$ 2.596,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | 30/08/2024 | 30080269 | R$ 1.283,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | 30/09/2024 | 30090193 | R$ 3.060,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | 31/10/2024 | 31100138 | R$ 3.060,20 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||