info Empenho
Número
15080059/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 8.707,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150005/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.007.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 117.675,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM | R$ 1,95 | 72,000000 | R$ 140,40 |
2 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | R$ 6,72 | 10,000000 | R$ 67,20 |
3 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | R$ 6,58 | 210,000000 | R$ 1.381,80 |
4 | AÇO CA-50/60 | R$ 4,55 | 600,000000 | R$ 2.730,00 |
5 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 | R$ 46,30 | 66,000000 | R$ 3.055,80 |
6 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 200 | R$ 1,68 | 10,000000 | R$ 16,80 |
7 | JOELHO PVC PARA ESGOTOD=100MM | R$ 2,50 | 10,000000 | R$ 25,00 |
8 | JOELHO PVC SOLDAVEL D=25MM | R$ 0,40 | 40,000000 | R$ 16,00 |
9 | VERNIZ SINTETICO | R$ 10,60 | 120,000000 | R$ 1.272,00 |
10 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | R$ 2,90 | 1,000000 | R$ 2,90 |
Total | R$ 8.707,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10847 | DESP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150005/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 11/09/2017 | 548 | R$ 8.707,90 | |
Total | R$ 8.707,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150005/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 03/10/2017 | 03100027 | R$ 8.707,90 | |
Total | R$ 8.707,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |