info Empenho
Número
15080050/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2024
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
IN24003-SECJEL
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
13/06/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 105.397,80
Valor Total
R$ 105.397,80
assignment Contrato
Número
015/2024-SECJEL
Data Assinatura
15/08/2024
Vigência
15/08/2024 - 15/08/2025
Valor Total
R$ 105.397,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
Total | R$ 40.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18381
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 10.304,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.304,25 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.304,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.304,25 | R$ 10.304,25 |
Cód. Liquidação: 15036
Data: 08/10/2024
Valor: R$ 17.625,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.625,98 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.625,98 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.625,98 | R$ 17.625,98 |
Cód. Liquidação: 13352
Data: 11/09/2024
Valor: R$ 12.069,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.069,77 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.069,77 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.069,77 | R$ 12.069,77 |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas. | 18/12/2024 | 18120106 | R$ 10.304,25 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas. | 14/10/2024 | 14100033 | R$ 17.625,98 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar do empenho n° 03060501 / 2024 com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas. | 27/09/2024 | 27090138 | R$ 12.069,77 | |
Total | R$ 40.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |