info Empenho
Número
15070061/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2019
Valor
R$ 1.377,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFEENTE AO CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
039/2018-STDE
Data Assinatura
02/08/2018
Vigência
02/08/2018 - 02/08/2019
Valor Total
R$ 6.173,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 257,996300 | R$ 1.377,70 |
Total | R$ 1.377,70 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9396
Data: 25/07/2019
Valor: R$ 1.377,70
Descrição / Justificativa: REFEENTE AO CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Número: 2064 | Data Emissão: 25/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.377,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.377,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190047653893 | Chave Acesso: 23190714373576000109550150000020640000020642 | Chave Verific: 23-1907-14.373.576/0001-09-55-015-000.002.064-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 257.9963 | R$ 5,34 | R$ 1.377,70 |
Total Geral: R$ 1.377,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFEENTE AO CONSUMO DE GALÃO DE ÁGUA 20 L DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 09/08/2019 | 09080061 | R$ 1.377,70 | |
Total | R$ 1.377,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |