info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15070022/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/07/2019
                Valor
                    R$ 28.080,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.034.934/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE069/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/06/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.044.924,00
                    Valor Total
                        R$ 730.520,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        197/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        10/08/2018
                    Vigência
                        10/08/2018 - 09/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 174.720,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITRATO DE MICONAZOL CREME VG. 80G + 14 APL-VP | R$ 4,68 | 6.000,000000 | R$ 28.080,00 | 
| Total | R$ 28.080,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10765
                                                            Data: 13/08/2019
                                                            Valor: R$ 28.080,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 273670 | Data Emissão: 23/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 28.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 100865501 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190129890925 | Chave Acesso: 41190711034934000160550030002736701939161960 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NITRATO DE MICONAZOL CREME VG. 80G + 14 APL-VP | BSN | 6000.0000 | R$ 4,68 | R$ 28.080,00 | 
                                            Total Geral: R$ 28.080,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/10/2019 | 09100089 | R$ 28.080,00 | |
| Total | R$ 28.080,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        