info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15070003/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/07/2020
                Valor
                    R$ 882,46
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS  DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    33.651.718/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        194/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/04/2020
                    Data Publicação
                        22/11/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 44.045,28
                    Valor Total
                        R$ 32.686,52
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0227/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        17/06/2020
                    Vigência
                        17/06/2020 - 16/07/2021
                    Valor Total
                        R$ 4.930,84
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | R$ 4,66 | 50,000000 | R$ 233,00 | 
| 2 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL METALICO, PINTURA EPOXI ANTIOXIDANTE P/GRAMPO 23/8. CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS. | R$ 56,50 | 2,000000 | R$ 113,00 | 
| 3 | ETIQUETAS 3 COLUNAS 89 X 23 MM COM 36 UNIDADES POR FOLHA, CAIXA COM 18000 UNIDADES. | R$ 99,16 | 1,000000 | R$ 99,16 | 
| 4 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 9,60 | 20,000000 | R$ 192,00 | 
| 5 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 33,26 | 5,000000 | R$ 166,30 | 
| 6 | ETIQUETA, ADESIVA, RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO 31 X 63,5 MM, COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA E 2.700 ENTIQUETA POR EMBALAGEM, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 79,00 | 1,000000 | R$ 79,00 | 
| Total | R$ 882,46 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8932
                                                            Data: 27/08/2020
                                                            Valor: R$ 576,36
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS  DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 192 | Data Emissão: 24/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 576,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 576,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200048894177 | Chave Acesso: 23200833651718000105550010000001921524527838 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 20.0000 | R$ 9,60 | R$ 192,00 | 
| 002 | ETIQUETAS 3 COLUNAS 89 X 23 MM COM 36 UNIDADES POR FOLHA, CAIXA COM 18000 UNIDADES. | CAIXA | 1.0000 | R$ 99,16 | R$ 99,16 | 
| 003 | ETIQUETA, ADESIVA, RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO 31 X 63,5 MM, COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA E 2.700 ENTIQUETA POR EMBALAGEM, CAIXA COM 100 FOLHAS. | CAIXA | 1.0000 | R$ 79,00 | R$ 79,00 | 
| 004 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,66 | R$ 93,20 | 
| 005 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL METALICO, PINTURA EPOXI ANTIOXIDANTE P/GRAMPO 23/8. CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 56,50 | R$ 113,00 | 
Cód. Liquidação: 14748
                                                            Data: 18/12/2020
                                                            Valor: R$ 306,10
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS  DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 302 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 306,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 306,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074959171 | Chave Acesso: 23201233651718000105550010000003021855628172 | Chave Verific: 23201233651718000105550010000003021855628172 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,66 | R$ 139,80 | 
| 002 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 5.0000 | R$ 33,26 | R$ 166,30 | 
                                            Total Geral: R$ 882,46                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/10/2020 | 29100071 | R$ 576,36 | |
| Total | R$ 576,36 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 306,10 | 
| Total | R$ 306,10 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/02/2021 | 11020035 | R$ 306,10 | 
| Total | R$ 306,10 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        