info Empenho
Número
15060026/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2023
Valor
R$ 717,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado destinados às atividades no paço municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
12/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 5.309,86
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | R$ 33,00 | 15,000000 | R$ 495,00 |
2 | FITA ISOLANTE 19MM DE LARGURA, 20M DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA. | R$ 11,00 | 2,000000 | R$ 22,00 |
3 | LAMPADA FLUORESCENTE 25 W, COMPACTA, 220 VOLTS. | R$ 20,00 | 10,000000 | R$ 200,00 |
Total | R$ 717,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8937 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado destinados às atividades no paço municipal. | 27/06/2023 | 895 | R$ 717,00 | |
Total | R$ 717,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de limpeza, materiais de pintura, cimento, andaime, tela galvanizada, mola e cadeado destinados às atividades no paço municipal. | 11/07/2023 | 11070071 | R$ 717,00 | |
Total | R$ 717,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |