info Empenho
Número
15060004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
15/06/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6550
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 20.839,50
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.839,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.839,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8325
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 35.367,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 35.367,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.367,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9847
Data: 15/08/2018
Valor: R$ 23.792,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.792,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.792,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/06/2018 | 15060066 | R$ 20.839,50 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 17/07/2018 | 17070105 | R$ 35.367,63 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 16040008 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/08/2018 | 15080097 | R$ 23.792,87 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||