info Empenho
Número
15050025/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2017
Valor
R$ 288,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
57/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 158.806,24
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 0,80 | 360,000000 | R$ 288,00 |
Total | R$ 288,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8422
Data: 24/07/2017
Valor: R$ 288,00
Descrição / Justificativa:
Número: 23464 | Data Emissão: 24/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 288,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 288,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170042899653 | Chave Acesso: 23170700466084000153550010000234641913815395 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 288,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2017 | 24110091 | R$ 288,00 | |
Total | R$ 288,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |