info Empenho
Número
15050024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2017
Valor
R$ 436,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
57/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 158.806,24
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PINCEL P/ RETROPROJETOR (AZUL) | R$ 1,22 | 12,000000 | R$ 14,64 |
2 | PINCEL P/ RETROPROJETOR (VERMELHO) | R$ 1,21 | 12,000000 | R$ 14,52 |
3 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL, PRETA | R$ 1,68 | 120,000000 | R$ 201,60 |
4 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - CORES AMARELO, ROSA, VERDE | R$ 10,28 | 20,000000 | R$ 205,60 |
Total | R$ 436,36 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6034 | 07/06/2017 | 23040 | R$ 436,36 | ||
Total | R$ 436,36 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07/08/2017 | 07080034 | R$ 436,36 | |
Total | R$ 436,36 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |