info Empenho
Número
15050016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 7.365,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0085/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 32.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | R$ 4,91 | 1.500,000000 | R$ 7.365,00 |
Total | R$ 7.365,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10466 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 | 26/07/2024 | 10782 | R$ 2.391,17 | |
8258 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 | 24/06/2024 | 10228 | R$ 4.973,83 | |
Total | R$ 7.365,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 | 02/10/2024 | 02100025 | R$ 2.391,17 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 | 21/08/2024 | 21080055 | R$ 4.973,83 | |
Total | R$ 7.365,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |