info Empenho
Número
15050014/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2023
Valor
R$ 500.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - FOPAG
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | 1,000000 | R$ 500.000,00 |
Total | R$ 500.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6702 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 19/05/2023 | R$ 458.834,16 | ||
Total | R$ 458.834,16 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 E O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 31/05/2023 | 31050166 | R$ 458.834,16 | |
Total | R$ 458.834,16 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/05/2023 | 19050019 | R$ 41.165,84 |
Total | R$ 41.165,84 |