info Empenho
Número
15040002/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
15/04/2019
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E PEÇAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME PE 170/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
0001/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 215.276,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 25.000,000000 | R$ 25.000,00 |
Total | R$ 25.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4853
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 11.019,89
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E PEÇAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME PE 170/2018.
Número: 272116 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 11.019,89 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.019,89 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ADB67-D42B5 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0512 | R$ 215.276,09 | R$ 11.019,89 |
Cód. Liquidação: 9576
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 13.980,11
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E PEÇAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME PE 170/2018.
Número: 290150 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 13.980,11 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.980,11 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 18A19-3D019 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 13980.1100 | R$ 1,00 | R$ 13.980,11 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E PEÇAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME PE 170/2018. | 09/08/2019 | 09080091 | R$ 13.980,11 | |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL E PEÇAS DESTINADO A FROTA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME PE 170/2018. | 15/05/2019 | 15050027 | R$ 11.019,89 | |
Total | R$ 25.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |