info Empenho
Número
15030062/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2023
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
Total | R$ 35.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5761 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 08/05/2023 | R$ 9.017,64 | ||
4497 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 18/04/2023 | R$ 21.742,59 | ||
4499 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 03/04/2023 | R$ 717,69 | ||
4513 | Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 18/04/2023 | R$ 3.522,08 | ||
Total | R$ 35.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 18/05/2023 | 18050135 | R$ 9.017,64 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 28/04/2023 | 28040074 | R$ 21.742,59 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 28/04/2023 | 28040072 | R$ 3.522,08 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar ao n° 01020514/2023, referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 28/04/2023 | 28040071 | R$ 717,69 | |
Total | R$ 35.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |