info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15030015/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/03/2018
                Valor
                    R$ 50.019,35
                Natureza
                    Material de Distribuição Gratuita
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECER A REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 15, META 6 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    06.937.323/0001-92
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE109/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        13/12/2017
                    Data Publicação
                        06/11/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.948.484,28
                    Valor Total
                        R$ 1.421.796,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        056/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        07/03/2018
                    Vigência
                        07/03/2018 - 14/03/2019
                    Valor Total
                        R$ 495.621,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMILHA PLANA DE SILICONE | R$ 140,50 | 5,000000 | R$ 702,50 | 
| 2 | MULETA AXILAR EM ALUMINIO | R$ 140,00 | 8,000000 | R$ 1.120,00 | 
| 3 | COLETE MILWAUKEE | R$ 1.003,14 | 1,000000 | R$ 1.003,14 | 
| 4 | COLETE O.T.L.S | R$ 900,00 | 5,000000 | R$ 4.500,00 | 
| 5 | COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO | R$ 240,00 | 5,000000 | R$ 1.200,00 | 
| 6 | COLETE TIPO JEWEET | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 | 
| 7 | COLAR CERVICAL | R$ 60,00 | 5,000000 | R$ 300,00 | 
| 8 | BOTAS ORTOPÉDICAS | R$ 320,00 | 2,000000 | R$ 640,00 | 
| 9 | COLCHÃO D'AGUA ARTICULADO | R$ 200,00 | 20,000000 | R$ 4.000,00 | 
| 10 | CINTA ELASTICA LOMBAR | R$ 170,00 | 3,000000 | R$ 510,00 | 
| 11 | FERULA DE DENNIS BROWN | R$ 580,00 | 2,000000 | R$ 1.160,00 | 
| 12 | JOELHEIRA DE NEOPRENE CURTA COM ORIFICIO | R$ 70,00 | 6,000000 | R$ 420,00 | 
| 13 | TIPOIA ACOLCHOADA | R$ 90,00 | 2,000000 | R$ 180,00 | 
| 14 | PALMILHA ORTOPEDICA ADULTO | R$ 80,00 | 6,000000 | R$ 480,00 | 
| 15 | COLCHÃO CAIXA DE OVO 1,90 X 0,90 | R$ 150,00 | 20,000000 | R$ 3.000,00 | 
| 16 | ORTESE TIPO SARMIENTO | R$ 920,00 | 1,000000 | R$ 920,00 | 
| 17 | MULETA CANADENSE | R$ 120,00 | 3,000000 | R$ 360,00 | 
| 18 | COLETE COMPRESSOR TORACICO DINAMICO CONFECCIONADO EM DURALUMINIO | R$ 380,02 | 5,000000 | R$ 1.900,10 | 
| 19 | ÓRTESE PARA GENO VALGO/VARO | R$ 899,00 | 2,000000 | R$ 1.798,00 | 
| 20 | TALA DE POLIPROPILENO | R$ 929,35 | 5,000000 | R$ 4.646,75 | 
| 21 | PROTESE TRANSFEMURAL | R$ 6.366,11 | 1,000000 | R$ 6.366,11 | 
| 22 | ORTESE LONGA | R$ 3.799,00 | 1,000000 | R$ 3.799,00 | 
| 23 | TUTOR LONGO UNILATERAL COM OU SEM CINTO PELVICO | R$ 1.749,00 | 4,000000 | R$ 6.996,00 | 
| 24 | PROTESE SYME | R$ 3.517,75 | 1,000000 | R$ 3.517,75 | 
| Total | R$ 50.019,35 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3338
                                                            Data: 05/04/2018
                                                            Valor: R$ 50.019,35
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 787 | Data Emissão: 05/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 50.019,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.019,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180020335662 | Chave Acesso: 23180406937323000192550010000007871120786005 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 50.019,35                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 15, META 6 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/11/2018 | 09110055 | R$ 50.019,35 | |
| Total | R$ 50.019,35 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        