info Empenho
Número
15030011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2024
Valor
R$ 9.410,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22002-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
14/06/2022
Valor Estimado
R$ 277.041,00
Valor Total
R$ 173.247,90
assignment Contrato
Número
031/2023-SCSP
Data Assinatura
07/06/2023
Vigência
07/06/2023 - 07/06/2024
Valor Total
R$ 78.750,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 1/2 X 14). R$ 16,00 15,000000 R$ 240,00
2 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. R$ 35,00 50,000000 R$ 1.750,00
3 PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10). R$ 16,00 15,000000 R$ 240,00
4 TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. R$ 23,20 150,000000 R$ 3.480,00
5 AREIA FINA. R$ 37,00 100,000000 R$ 3.700,00
Total R$ 9.410,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3264
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 9.410,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Número: 966 Data Emissão: 03/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 9.410,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 9.410,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2024 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240027230237 Chave Acesso: 23240402069397000101550010000009661010834241 Chave Verific: 23240402069397000101550010000009661010834241 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AREIA FINA. METRO CUBICO 100.0000 R$ 37,00 R$ 3.700,00
002 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. SACO 50.0000 R$ 35,00 R$ 1.750,00
003 PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10). QUILOGRAMA 15.0000 R$ 16,00 R$ 240,00
004 PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 1/2 X 14). QUILOGRAMA 15.0000 R$ 16,00 R$ 240,00
005 TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. LATA 150.0000 R$ 23,20 R$ 3.480,00
Total Geral: R$ 9.410,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP. 16/04/2024 16040018   R$ 9.410,00
Total R$ 9.410,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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