info Empenho
Número
15030009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2017
Valor
R$ 617,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
57.532.343/0001-14
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
10201710
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 1.234,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CURATEC HIDROCOLOIDE 10 X 10CM CX/C06 UND | R$ 6,17 | 100,000000 | R$ 617,00 |
Total | R$ 617,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4026
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 617,00
Descrição / Justificativa:
Número: 37006 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 617,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735475106 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 617,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 130858 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135170198258542 | Chave Acesso: 35170357532343000114550010000370061193939208 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 617,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080291 | R$ 617,00 | |
Total | R$ 617,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |