info Empenho
Número
15030008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2017
Valor
R$ 6.740,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
12201712
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/03/2017 - 23/03/2018
Valor Total
R$ 24.264,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML | R$ 0,67 | 10.000,000000 | R$ 6.740,00 |
Total | R$ 6.740,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4556
Data: 11/05/2017
Valor: R$ 6.740,00
Descrição / Justificativa:
Número: 78148 | Data Emissão: 11/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 6.740,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1747274290 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.740,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172532981515 | Chave Acesso: 31170411896538000142550010000781481139131145 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 6.740,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/09/2017 | 20090276 | R$ 6.740,00 | |
Total | R$ 6.740,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |