info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15020018/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    15/02/2018
                Valor
                    R$ 614.985,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A AQUISICAO DE 15 ACADEMIAS AO AR LIVRE NOS CAMPOS DE FUTEBOL E DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
                Função
                    Desporto e Lazer
                Subfunção
                    Desporto Comunitário
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    08.973.569/0001-45
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP021/2017-SECJ
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        29/11/2017
                    Data Publicação
                        29/11/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 614.985,00
                    Valor Total
                        R$ 614.985,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017061002
                    Data Assinatura
                        29/11/2017
                    Vigência
                        30/01/2018 - 30/12/2018
                    Valor Total
                        R$ 614.985,00
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO EXTENSÃO DE PERNAS PESOS 10KG ASENTO E ENCOSTO | R$ 4.532,00 | 15,000000 | R$ 67.980,00 | 
| 2 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO EXTENÇÃO DE BRAÇOS PESOS 10KG ASENTO E ENCOSTO | R$ 4.054,00 | 15,000000 | R$ 60.810,00 | 
| 3 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BALANÇA TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 3.300,00 | 15,000000 | R$ 49.500,00 | 
| 4 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO REMO TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 4.559,00 | 15,000000 | R$ 68.385,00 | 
| 5 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SURF TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 3.103,00 | 15,000000 | R$ 46.545,00 | 
| 6 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATINS TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 3.181,00 | 15,000000 | R$ 47.715,00 | 
| 7 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELEVADOR TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 4.478,00 | 15,000000 | R$ 67.170,00 | 
| 8 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VOLANTES TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 2.666,00 | 15,000000 | R$ 39.990,00 | 
| 9 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CAVALO TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 3.958,00 | 15,000000 | R$ 59.370,00 | 
| 10 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ABDOMINAIS TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 2.478,00 | 15,000000 | R$ 37.170,00 | 
| 11 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESQUI SIMPLES TUBO DE SUCÇÃO QUADRADA ROLAMENTOS ENCASTRADOS | R$ 4.690,00 | 15,000000 | R$ 70.350,00 | 
| Total | R$ 614.985,00 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3536
                                                            Data: 10/04/2018
                                                            Valor: R$ 204.995,00
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE 15 ACADEMIAS AO AR LIVRE NOS CAMPOS DE FUTEBOL E DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
                                                        | Número: 1798 | Data Emissão: 10/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 204.995,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204.995,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 800015591 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180240188336 | Chave Acesso: 35180408973569000145550010000017980000017984 | Chave Verific: 35-1804-08.973.569/0001-45-55-001-000.001.798-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8253
                                                            Data: 09/07/2018
                                                            Valor: R$ 204.995,00
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE 15 ACADEMIAS AO AR LIVRE NOS CAMPOS DE FUTEBOL E DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
                                                        | Número: 1839 | Data Emissão: 09/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 204.995,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204.995,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 800015591 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180455024865 | Chave Acesso: 35180708973569000145550010000018390000018390 | Chave Verific: 35-1807-08.973.569/0001-45-55-001-000.001.839-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 409.990,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISICAO DE 15 ACADEMIAS AO AR LIVRE NOS CAMPOS DE FUTEBOL E DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 31/07/2018 | 31070213 | R$ 204.995,00 | |
| REFERENTE A AQUISICAO DE 15 ACADEMIAS AO AR LIVRE NOS CAMPOS DE FUTEBOL E DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 19/04/2018 | 19040003 | R$ 204.995,00 | |
| Total | R$ 409.990,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 01/11/2018 | 01110026 | R$ 204.995,00 | 
| Total | R$ 204.995,00 | ||
 
                        