info Empenho
Número
15020001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
15/02/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 785
Data: 15/02/2018
Valor: R$ 36.590,95
Descrição / Justificativa: AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.590,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.590,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2043
Data: 15/03/2018
Valor: R$ 35.914,55
Descrição / Justificativa: AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 35.914,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.914,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3713
Data: 16/04/2018
Valor: R$ 7.494,50
Descrição / Justificativa: AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.494,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.494,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/02/2018 | 15020034 | R$ 36.590,95 | |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/03/2018 | 15030061 | R$ 35.914,55 | |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 16/04/2018 | 16040009 | R$ 7.494,50 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||