info Empenho
Número
14110040/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2023
Valor
R$ 218.700,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 218.700,00 | 1,000000 | R$ 218.700,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 218.700,00 | 1,000000 | R$ 218.700,00 |
Total | R$ 218.700,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19181 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 14/12/2023 | R$ 171.285,70 | ||
19202 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 14/12/2023 | R$ 32.628,77 | ||
19203 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 14/12/2023 | R$ 12.687,40 | ||
Total | R$ 216.601,87 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 19/12/2023 | 19120070 | R$ 32.628,77 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 19/12/2023 | 19120068 | R$ 12.687,40 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 19/12/2023 | 19120064 | R$ 171.285,70 | |
Total | R$ 216.601,87 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110234 | R$ 2.098,13 |
Total | R$ 2.098,13 |