info Empenho
Número
14110035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2023
Valor
R$ 470.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 470.000,00 | 1,000000 | R$ 470.000,00 |
2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 470.000,00 | 1,000000 | R$ 470.000,00 |
Total | R$ 470.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17596 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS | 20/11/2023 | R$ 358.070,12 | ||
Total | R$ 358.070,12 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS | 30/11/2023 | 30110260 | R$ 358.070,12 | |
Total | R$ 358.070,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2023 | 20110026 | R$ 111.929,88 |
Total | R$ 111.929,88 |