info Empenho
Número
14110009/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de novembro de 2024
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
Total | R$ 180.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19496 | Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de novembro de 2024 | 04/12/2024 | R$ 162.581,66 | ||
Total | R$ 162.581,66 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de novembro de 2024 | 12/12/2024 | 12120012 | R$ 162.581,66 | |
Total | R$ 162.581,66 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO | 02/12/2024 | 02120002 | R$ 17.418,34 |
Total | R$ 17.418,34 |