info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14060019/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    14/06/2024
                Valor
                    R$ 2.155,55
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    28.820.255/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23022-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/09/2023
                    Data Publicação
                        14/04/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 122.220,50
                    Valor Total
                        R$ 74.007,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0282/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        01/11/2023
                    Vigência
                        01/11/2023 - 31/10/2024
                    Valor Total
                        R$ 18.390,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 24,40 | 15,000000 | R$ 366,00 | 
| 2 | CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 7,67 | 15,000000 | R$ 115,05 | 
| 3 | SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 6,19 | 20,000000 | R$ 123,80 | 
| 4 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 22,96 | 15,000000 | R$ 344,40 | 
| 5 | AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 9,47 | 15,000000 | R$ 142,05 | 
| 6 | AFASTADOR FARABEUF PARA ADULTO, 13X125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 13,43 | 15,000000 | R$ 201,45 | 
| 7 | TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 15,40 | 30,000000 | R$ 462,00 | 
| 8 | LIMA SELDIN PARA OSSO Nº 12. | R$ 26,72 | 15,000000 | R$ 400,80 | 
| Total | R$ 2.155,55 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16452
                                                            Data: 25/10/2024
                                                            Valor: R$ 462,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 14542 | Data Emissão: 27/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 462,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 462,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240294450975 | Chave Acesso: 41240928820255000110550020000145421000869511 | Chave Verific: 41240928820255000110550020000145421000869511 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 15,40 | R$ 462,00 | 
                                            Total Geral: R$ 462,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 05/11/2024 | 05110068 | R$ 462,00 | |
| Total | R$ 462,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 25/10/2024 | 25100001 | R$ 1.693,55 | 
| Total | R$ 1.693,55 | ||
 
                        