info Empenho
Número
14060019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 2.155,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0282/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 18.390,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 24,40 15,000000 R$ 366,00
2 CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 7,67 15,000000 R$ 115,05
3 SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 6,19 20,000000 R$ 123,80
4 ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 22,96 15,000000 R$ 344,40
5 AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 9,47 15,000000 R$ 142,05
6 AFASTADOR FARABEUF PARA ADULTO, 13X125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 13,43 15,000000 R$ 201,45
7 TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 15,40 30,000000 R$ 462,00
8 LIMA SELDIN PARA OSSO Nº 12. R$ 26,72 15,000000 R$ 400,80
Total R$ 2.155,55

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16452
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 462,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 14542 Data Emissão: 27/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 462,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 462,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240294450975 Chave Acesso: 41240928820255000110550020000145421000869511 Chave Verific: 41240928820255000110550020000145421000869511 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UNIDADE 30.0000 R$ 15,40 R$ 462,00
Total Geral: R$ 462,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. 05/11/2024 05110068   R$ 462,00
Total R$ 462,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO 25/10/2024 25100001 R$ 1.693,55
Total R$ 1.693,55
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