info Empenho
Número
14060011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
14/06/2022
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de equipamentos de som previsto para o São João de Sobral.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
library_books Licitação
Número
PE171/21-SCLT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
18/10/2021
Valor Estimado
R$ 359.166,35
Valor Total
R$ 233.580,00
assignment Contrato
Número
002/2022-SECULT
Data Assinatura
16/02/2022
Vigência
16/02/2022 - 16/02/2023
Valor Total
R$ 148.350,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | R$ 1.500,00 | 2,000000 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11097
Data: 27/07/2022
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de equipamentos de som previsto para o São João de Sobral.
Número: 312 | Data Emissão: 27/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 8463 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bc9r8qy5t | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | DIÁRIA | 2.0000 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de equipamentos de som previsto para o São João de Sobral. | 09/08/2022 | 09080018 | R$ 3.000,00 | |
Total | R$ 3.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |