info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14050003/2025
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    14/05/2025
                Valor
                    R$ 1.000.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
                Centro de Custo
                    Energia Elétrica - Água
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.047.251/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 1.000.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000.000,00 | 
| Total | R$ 1.000.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 18/06/2025 | 18060021 | R$ 192.833,72 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 20/05/2025 | 20050014 | R$ 490.428,30 | |
| Total | R$ 683.262,02 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/07/2025 | 31070011 | R$ 316.737,98 | 
| Total | R$ 316.737,98 | ||
 
                        