info Empenho
Número
14010016/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/01/2025
Valor
R$ 22.230,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 204/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.817.043/0001-52
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0204/2024-SMS
Data Assinatura
04/10/2024
Vigência
08/10/2024 - 07/10/2025
Valor Total
R$ 133.380,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. R$ 22,23 1.000,000000 R$ 22.230,00
Total R$ 22.230,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3071
Data: 24/03/2025
Valor: R$ 22.230,00
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 204/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 79108 Data Emissão: 07/03/2025 Doc. Ref.: 202503 Valor Bruto: R$ 22.230,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 22.230,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2025 N° do CGF do Emitente: 4355503 UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126250023041721 Chave Acesso: 26250303817043000152550010000791081788481554 Chave Verific: 26250303817040000152550010000791081788481554 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. UNIDADE 1000.0000 R$ 22,23 R$ 22.230,00
Total Geral: R$ 22.230,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 204/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 13/06/2025 13060063   R$ 22.230,00
Total R$ 22.230,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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