info Empenho
Número
13110112/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
13/11/2017
Valor
R$ 782,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICS GRAFICOS (PRODUCAO SOB DEMANDA), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUNATITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME PE043/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE043/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/08/2017
Data Publicação
18/07/2017
Valor Estimado
R$ 182.865,10
Valor Total
R$ 105.186,00
assignment Contrato
Número
69/2017
Data Assinatura
28/09/2017
Vigência
20/10/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 16.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONFEC DE ADESIVOS OBRA EMBARGADA PLASTICO TAM 40 X60,7 CM IMPRESSÃO DIGITAL | R$ 7,82 | 100,000000 | R$ 782,00 |
Total | R$ 782,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13796
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 782,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICS GRAFICOS (PRODUCAO SOB DEMANDA), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUNATITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME PE043/2017.
Número: 1242 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 782,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 782,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: POMJKQN4 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 782,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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PRESTACAO DE SERVICS GRAFICOS (PRODUCAO SOB DEMANDA), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUNATITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME PE043/2017. | 20/12/2017 | 20120038 | R$ 782,00 | |
Total | R$ 782,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |