info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    13110013/2019
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    13/11/2019
                Valor
                    R$ 17.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Vinculados ao Trânsito
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14100009 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    34.028.316/0010-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP013/2019-SESE
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        20/05/2019
                    Data Publicação
                        20/05/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 593.440,15
                    Valor Total
                        R$ 593.440,15
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0018/2019-SESEC
                    Data Assinatura
                        24/05/2019
                    Vigência
                        24/05/2019 - 23/12/2021
                    Valor Total
                        R$ 1.186.880,30
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 17.000,000000 | R$ 17.000,00 | 
| Total | R$ 17.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17555
                                                            Data: 06/12/2019
                                                            Valor: R$ 10.957,78
                                                        Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14100009 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.957,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.957,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19308
                                                            Data: 30/12/2019
                                                            Valor: R$ 6.042,22
                                                        Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14100009 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.042,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.042,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 17.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14100009 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 20/12/2019 | 20120412 | R$ 10.957,78 | |
| Total | R$ 10.957,78 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.042,22 | 
| Total | R$ 6.042,22 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14100009 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 17/01/2020 | 17010004 | R$ 6.042,22 | 
| Total | R$ 6.042,22 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        