info Empenho
Número
13090033/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
13/09/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12379 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/09/2018 | R$ 6.426,59 | ||
12380 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/09/2018 | R$ 9.202,34 | ||
12949 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 17/10/2018 | R$ 11.642,57 | ||
12950 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 17/10/2018 | R$ 9.696,00 | ||
13260 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 22/10/2018 | R$ 12.514,80 | ||
14576 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 19/11/2018 | R$ 20.707,00 | ||
Total | R$ 70.189,30 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 04/12/2018 | 04120037 | R$ 9.455,74 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 04/12/2018 | 04120036 | R$ 9.716,82 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 04/12/2018 | 04120035 | R$ 1.534,44 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 28/11/2018 | 28110026 | R$ 6.426,59 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 01/11/2018 | 01110081 | R$ 12.514,80 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 25/10/2018 | 25100091 | R$ 9.696,00 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 22/10/2018 | 22100016 | R$ 11.642,57 | |
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 05/10/2018 | 05100009 | R$ 9.202,34 | |
Total | R$ 70.189,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 05/12/2018 | 05120075 | R$ 9.810,70 |
Total | R$ 9.810,70 |