info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    13090029/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    13/09/2018
                Valor
                    R$ 350,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU                                                                 
                Centro de Custo
                    AGUA
                Descrição/Objeto do Empenho
                    A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.817.778/0001-37
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
                                            remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 26/10/2018 | 26100088 | R$ 168,37 | |
| Total | R$ 168,37 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 17/10/2018 | 17100002 | R$ 181,63 | 
| Total | R$ 181,63 | ||
 
                        