info Empenho
Número
13080115/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 387,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
311/2018-SMS
Data Assinatura
16/11/2018
Vigência
16/11/2018 - 15/11/2019
Valor Total
R$ 11.609,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SONDA DE FOLEY Nº 14 | R$ 2,79 | 40,000000 | R$ 111,60 |
2 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | R$ 2,76 | 100,000000 | R$ 276,00 |
Total | R$ 387,60 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12854
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 166,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 484 | Data Emissão: 28/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 166,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190055737874 | Chave Acesso: 23190819659691000168550010000004841957790773 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA DE FOLEY Nº 14 | UNIDADE | 40.0000 | R$ 2,79 | R$ 111,60 |
002 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADE | 20.0000 | R$ 2,76 | R$ 55,20 |
Cód. Liquidação: 15666
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 220,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 616 | Data Emissão: 18/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 220,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190068265113 | Chave Acesso: 23191019659691000168550010000006161019658837 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADE | 80.0000 | R$ 2,76 | R$ 220,80 |
Total Geral: R$ 387,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/11/2019 | 20110150 | R$ 220,80 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100012 | R$ 166,80 | |
Total | R$ 387,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |