info Empenho
Número
13060061/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2019
Valor
R$ 2.206,58
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS DOM JOSÉ
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
RP048/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
11/07/2018
Data Publicação
11/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.250.000,00
Valor Total
R$ 1.250.000,00
assignment Contrato
Número
20/2018 SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2018
Vigência
11/07/2018 - 11/07/2019
Valor Total
R$ 1.250.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | R$ 1.250.000,00 | 0,001800 | R$ 2.206,58 |
Total | R$ 2.206,58 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7455
Data: 14/06/2019
Valor: R$ 2.206,58
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS DOM JOSÉ
Número: 711 | Data Emissão: 14/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.206,58 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.206,58 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 64300DNKPMUI | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | UNIDADE | 0.0018 | R$ 1.250.000,00 | R$ 2.206,58 |
Total Geral: R$ 2.206,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS DOM JOSÉ | 02/07/2019 | 02070071 | R$ 2.206,58 | |
Total | R$ 2.206,58 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |