info Empenho
Número
13060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
13/06/2017
Valor
R$ 50.781,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.008.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 01/03/2018
Valor Total
R$ 203.405,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 20CM | R$ 15,00 | 150,000000 | R$ 2.250,00 |
2 | MEIO FIO PRE MOLDADO 0,07 X 0,30 X 1,00M | R$ 11,26 | 150,000000 | R$ 1.689,00 |
3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM | R$ 241,50 | 25,000000 | R$ 6.037,50 |
4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM | R$ 105,00 | 35,000000 | R$ 3.675,00 |
5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM | R$ 180,00 | 25,000000 | R$ 4.500,00 |
6 | TUBO DE CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 40CM | R$ 53,00 | 30,000000 | R$ 1.590,00 |
7 | TUBO DE CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 30CM | R$ 31,00 | 20,000000 | R$ 620,00 |
8 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM | R$ 5,00 | 35,000000 | R$ 175,00 |
9 | CITIPLAC J-2 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | R$ 21,50 | 150,000000 | R$ 3.225,00 |
10 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS P/ TRAFEGO PESADO | R$ 38,00 | 200,000000 | R$ 7.600,00 |
11 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)CM CINZA | R$ 0,42 | 20.000,000000 | R$ 8.400,00 |
12 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)CM COLORIDO | R$ 0,53 | 750,000000 | R$ 397,50 |
13 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,05M | R$ 70,00 | 45,000000 | R$ 3.150,00 |
14 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,08M | R$ 76,41 | 30,000000 | R$ 2.292,30 |
15 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,15M | R$ 140,00 | 37,000000 | R$ 5.180,00 |
Total | R$ 50.781,30 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5700 | DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 16/06/2017 | 2710 | R$ 3.675,00 | |
8033 | DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 28/07/2017 | 2752 | R$ 4.626,10 | |
10484 | DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 18/09/2017 | 2836 | R$ 17.856,00 | |
11886 | DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 18/10/2017 | 2887 | R$ 1.207,50 | |
13337 | DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 16/11/2017 | 2934 | R$ 22.323,60 | |
Total | R$ 49.688,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 30/11/2017 | 30110066 | R$ 22.323,60 | |
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 26/10/2017 | 26100082 | R$ 1.207,50 | |
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 20/10/2017 | 20100001 | R$ 17.856,00 | |
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 10/08/2017 | 10080023 | R$ 4.626,10 | |
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 20/06/2017 | 20060003 | R$ 3.675,00 | |
Total | R$ 49.688,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 28/02/2018 | R$ 1.093,10 |
Total | R$ 1.093,10 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 03/07/2018 | 03070010 | R$ 1.093,10 |
Total | R$ 1.093,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |