info Empenho
Número
13040034/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 757,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE REGINA JUSTA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CENOURA R$ 3,04 8,000000 R$ 24,32
2 REPOLHO R$ 4,57 4,000000 R$ 18,28
3 MANGA R$ 3,73 8,000000 R$ 29,84
4 BETERRABA R$ 2,69 4,000000 R$ 10,76
5 CEBOLA R$ 2,15 8,000000 R$ 17,20
6 CHUCHU R$ 2,24 4,000000 R$ 8,96
7 CHEIRO VERDE R$ 29,09 4,000000 R$ 116,36
8 MAÇÃ R$ 0,74 100,000000 R$ 74,00
9 BANANA R$ 3,24 33,000000 R$ 106,92
10 MARGARINA 500G R$ 2,84 12,000000 R$ 34,08
11 GOIABA R$ 3,72 8,000000 R$ 29,76
12 MAMÃO R$ 3,98 12,000000 R$ 47,76
13 LARANJA PERA R$ 0,75 260,000000 R$ 195,00
14 MELANCIA R$ 3,04 4,000000 R$ 12,16
15 TOMATE R$ 3,37 8,000000 R$ 26,96
Total R$ 757,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5996 AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE REGINA JUSTA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SEECRETARIA. 22/05/2018 1379   R$ 752,36
Total R$ 752,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE REGINA JUSTA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SEECRETARIA. 12/06/2018 12060044   R$ 752,36
Total R$ 752,36
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/10/2018 01100057 R$ 4,64
Total R$ 4,64
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