info Empenho
Número
13030062/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/03/2019
Valor
R$ 67.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% Complementação da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE8.000 (OITO MIL) AGENDAS CAPA 33,6CM X 24,3CM 4X1, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018 E CONTRATO Nº 007/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE181/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/11/2018
Data Publicação
26/10/2018
Valor Estimado
R$ 324.300,00
Valor Total
R$ 324.300,00
assignment Contrato
Número
007/2019-SME
Data Assinatura
04/02/2019
Vigência
04/02/2019 - 04/02/2020
Valor Total
R$ 359.520,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO GRAFICO- CONFECÇAO DE AGENDA CAPA 33,6CM X 24,3CM 4 X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ | R$ 8,40 | 8.000,000000 | R$ 67.200,00 |
Total | R$ 67.200,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3965
Data: 15/04/2019
Valor: R$ 67.200,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE8.000 (OITO MIL) AGENDAS CAPA 33,6CM X 24,3CM 4X1, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018 E CONTRATO Nº 007/2019-SME.
Número: 6009 | Data Emissão: 12/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 67.200,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.200,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 864086534 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SERVICO GRAFICO- CONFECÇAO DE AGENDA CAPA 33,6CM X 24,3CM 4 X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ | UNIDADE | 8000.0000 | R$ 8,40 | R$ 67.200,00 |
Total Geral: R$ 67.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE8.000 (OITO MIL) AGENDAS CAPA 33,6CM X 24,3CM 4X1, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018 E CONTRATO Nº 007/2019-SME. | 25/04/2019 | 25040001 | R$ 67.200,00 | |
Total | R$ 67.200,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |