info Empenho
Número
13030002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/03/2018
Valor
R$ 3.448,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 03130006/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 23.326,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 24,000000 | R$ 3.448,08 |
Total | R$ 3.448,08 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2400 | AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 03130006/2018 | 21/03/2018 | 3273 | R$ 3.448,08 | |
Total | R$ 3.448,08 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 03130006/2018 | 20/04/2018 | 20040038 | R$ 3.448,08 | |
Total | R$ 3.448,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |