info Empenho
Número
13020129/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 80,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL (OCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENCAO DESTE SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
295/2018-SMS
Data Assinatura
19/10/2018
Vigência
19/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 3.066,95
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OCULOS DE SEGURANÇA PRO INCOLOR | R$ 4,00 | 20,000000 | R$ 80,00 |
Total | R$ 80,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3015
Data: 26/03/2019
Valor: R$ 80,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL (OCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENCAO DESTE SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 12415 | Data Emissão: 26/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 80,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190018633215 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000124151997557020 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OCULOS DE SEGURANÇA PRO INCOLOR | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
Total Geral: R$ 80,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DO MATERIAL (OCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENCAO DESTE SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/04/2019 | 12040255 | R$ 80,00 | |
Total | R$ 80,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |