info Empenho
Número
13020127/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 4.391,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A VIG. ZOONOSES,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
089/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 29.547,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 13,61 | 85,000000 | R$ 1.156,85 |
2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 12,51 | 112,000000 | R$ 1.401,12 |
3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 21,57 | 85,000000 | R$ 1.833,45 |
Total | R$ 4.391,42 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3019
Data: 26/03/2019
Valor: R$ 4.391,42
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A VIG. ZOONOSES,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUE 2018 - 2021.
Número: 12414 | Data Emissão: 26/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 4.391,42 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.391,42 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190018631544 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000124141083268140 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | KILOGRAMA | 85.0000 | R$ 13,61 | R$ 1.156,85 |
002 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | KILOGRAMA | 112.0000 | R$ 12,51 | R$ 1.401,12 |
003 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | KILOGRAMA | 85.0000 | R$ 21,57 | R$ 1.833,45 |
Total Geral: R$ 4.391,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A VIG. ZOONOSES,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070047 | R$ 4.391,42 | |
Total | R$ 4.391,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |