info Empenho
Número
12110002/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/11/2019
Valor
R$ 149.027,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 2.150.315,39 | 1,000000 | R$ 149.027,00 |
Total | R$ 149.027,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17432
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 92.718,26
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 349355 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 92.718,26 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92.718,26 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B0CC0-31267 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0621 | R$ 1.493.274,57 | R$ 92.718,26 |
Cód. Liquidação: 19408
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 56.308,74
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 359772 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 56.308,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.308,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 40EC8-72B7E | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0261 | R$ 2.150.315,39 | R$ 56.308,74 |
Total Geral: R$ 149.027,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 18/12/2019 | 18120097 | R$ 92.718,26 | |
Total | R$ 92.718,26 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 56.308,74 |
Total | R$ 56.308,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 20/02/2020 | 20020023 | R$ 56.308,74 |
Total | R$ 56.308,74 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |