info Empenho
Número
12110001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
12/11/2024
Valor
R$ 159.922,24
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de outubro de 2024
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 159.922,24 | 1,000000 | R$ 159.922,24 |
Total | R$ 159.922,24 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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17747 | Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de outubro de 2024 | 13/11/2024 | R$ 159.922,24 | ||
Total | R$ 159.922,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |