info Empenho
Número
12070009/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
12/07/2021
Valor
R$ 65.618,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
22/2021-SEINFRA
Data Assinatura
09/07/2021
Vigência
09/07/2021 - 09/07/2022
Valor Total
R$ 65.618,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. R$ 253,00 50,000000 R$ 12.650,00
2 CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. R$ 353,12 150,000000 R$ 52.968,00
Total R$ 65.618,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15786
Data: 13/09/2021
Valor: R$ 50.375,68
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO.
Número: 793 Data Emissão: 13/09/2021 Doc. Ref.: 202109 Valor Bruto: R$ 50.375,68
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 50.375,68
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2021 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210058762501 Chave Acesso: 23210902069397000101550010000007931011436222 Chave Verific: 23-2109-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.793-101. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. UNIDADE 114.0000 R$ 353,12 R$ 40.255,68
002 CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. ROLO 40.0000 R$ 253,00 R$ 10.120,00
Cód. Liquidação: 21032
Data: 25/11/2021
Valor: R$ 15.242,32
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO.
Número: 820 Data Emissão: 25/11/2021 Doc. Ref.: 202111 Valor Bruto: R$ 15.242,32
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 15.242,32
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210078845247 Chave Acesso: 23211102069397000101550010000008201011403459 Chave Verific: 23-2111-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.820-101. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. UNIDADE 36.0000 R$ 353,12 R$ 12.712,32
002 CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. ROLO 10.0000 R$ 253,00 R$ 2.530,00
Total Geral: R$ 65.618,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO. 10/12/2021 10120061   R$ 15.242,32
REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO. 23/09/2021 23090137   R$ 50.375,68
Total R$ 65.618,00
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