info Empenho
Número
12070001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
12/07/2024
Valor
R$ 151.858,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2026
Valor Total
R$ 6.611.174,30
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Ligação de ramal predial de água | R$ 377,54 | 319,228700 | R$ 120.521,61 |
2 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 21,05 | 131,400000 | R$ 2.765,97 |
3 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | R$ 30,78 | 927,000000 | R$ 28.533,06 |
4 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | R$ 6,32 | 6,000000 | R$ 37,92 |
Total | R$ 151.858,56 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9670
Data: 15/07/2024
Valor: R$ 151.858,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Número: 522 | Data Emissão: 15/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 151.858,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151.858,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212196260 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | METRO QUADRADO | 131.4000 | R$ 21,05 | R$ 2.765,97 |
002 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 319.2287 | R$ 377,54 | R$ 120.521,61 |
003 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | METRO | 926.9987 | R$ 30,78 | R$ 28.533,02 |
004 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | UNIDADE | 6.0000 | R$ 6,32 | R$ 37,92 |
Total Geral: R$ 151.858,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais. | 19/07/2024 | 19070012 | R$ 151.858,52 | |
Total | R$ 151.858,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/07/2024 | 31070039 | R$ 0,04 |
Total | R$ 0,04 |