info Empenho
Número
12060114/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 1.210,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.603.291/0001-30
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
088/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 58.568,08

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 REGUA FILYTRO DE LINHA UNIVERSAL EXTENSÃO 4 TOMADAS FUSIVEL 4 R$ 34,58 35,000000 R$ 1.210,30
Total R$ 1.210,30

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9931
Data: 30/07/2019
Valor: R$ 1.210,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 748 Data Emissão: 29/07/2019 Doc. Ref.: 201907 Valor Bruto: R$ 1.210,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.210,30
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2019 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190048588835 Chave Acesso: 23190719603291000130550010000007481003903004 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 REGUA FILYTRO DE LINHA UNIVERSAL EXTENSÃO 4 TOMADAS FUSIVEL 4 UNIDADE 35.0000 R$ 34,58 R$ 1.210,30
Total Geral: R$ 1.210,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 12/11/2019 12110059   R$ 1.210,30
Total R$ 1.210,30
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR