info Empenho
Número
12060111/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 118,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA(PROSAUDE), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.055.987/0001-90
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
103/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 26.887,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CARTÃO DE MEMORIA SANDISK ULTRA MICRO SDX 64 GB CLASSE 10 | R$ 59,26 | 2,000000 | R$ 118,52 |
Total | R$ 118,52 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9408
Data: 12/07/2019
Valor: R$ 118,52
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA(PROSAUDE), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 9596 | Data Emissão: 05/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 118,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95642785 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190118863413 | Chave Acesso: 41190707055987000190550010000095961000300550 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CARTÃO DE MEMORIA SANDISK ULTRA MICRO SDX 64 GB CLASSE 10 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 59,26 | R$ 118,52 |
Total Geral: R$ 118,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA(PROSAUDE), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 21/08/2019 | 21080051 | R$ 118,52 | |
Total | R$ 118,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |