info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12060094/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/06/2019
                Valor
                    R$ 189,35
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECER O CONTROLE SOCIAL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    08.692.456/0001-71
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE120/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/09/2018
                    Data Publicação
                        06/08/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 431.557,44
                    Valor Total
                        R$ 431.303,69
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        093/2019-SMS
                    Data Assinatura
                        17/04/2019
                    Vigência
                        17/04/2019 - 17/04/2020
                    Valor Total
                        R$ 6.222,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFPM 125A CF283A | R$ 37,87 | 5,000000 | R$ 189,35 | 
| Total | R$ 189,35 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9021
                                                            Data: 10/07/2019
                                                            Valor: R$ 189,35
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 8766 | Data Emissão: 21/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 189,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 189,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190443740828 | Chave Acesso: 35190608692456000171550010000087661088007500 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFPM 125A CF283A | UNIDADE | 5.0000 | R$ 37,87 | R$ 189,35 | 
                                            Total Geral: R$ 189,35                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2019 | 01080071 | R$ 189,35 | |
| Total | R$ 189,35 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        