info Empenho
Número
12060091/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 1.136,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.692.456/0001-71
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
093/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 17/04/2020
Valor Total
R$ 6.222,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFPM 125A CF283A | R$ 37,87 | 30,000000 | R$ 1.136,10 |
Total | R$ 1.136,10 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9024
Data: 10/07/2019
Valor: R$ 1.136,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 8759 | Data Emissão: 21/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.136,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.136,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135190443678481 | Chave Acesso: 35190608692456000171550010000087591226955594 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MFPM 125A CF283A | UNIDADE | 30.0000 | R$ 37,87 | R$ 1.136,10 |
Total Geral: R$ 1.136,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/11/2019 | 13110039 | R$ 1.136,10 | |
Total | R$ 1.136,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |