info Empenho
Número
12060086/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2023
Valor
R$ 8.573,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (MOCHILAS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.948.013/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22064-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.658,20
Valor Total
R$ 258.458,20
assignment Contrato
Número
0089/2023-SMS
Data Assinatura
04/04/2023
Vigência
04/04/2023 - 03/04/2024
Valor Total
R$ 40.629,75
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MOCHILA IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL MARINHO, FECHADA POR UMA TAMPA FRONTAL DE COR ANGORÁ CLARO COM FITAS E FIVELAS DE ENGATE. | R$ 74,55 | 115,000000 | R$ 8.573,25 |
Total | R$ 8.573,25 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12543
Data: 28/08/2023
Valor: R$ 8.573,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (MOCHILAS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 539 | Data Emissão: 28/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 8.573,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.573,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131235546415521 | Chave Acesso: 31230833948013000146550010000005391442477262 | Chave Verific: 31230833948013000146550010000005391442477262 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | MOCHILA IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL MARINHO, FECHADA POR UMA TAMPA FRONTAL DE COR ANGORÁ CLARO COM FITAS E FIVELAS DE ENGATE. | UNIDADE | 115.0000 | R$ 74,55 | R$ 8.573,25 |
Total Geral: R$ 8.573,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (MOCHILAS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 089/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110043 | R$ 8.573,25 | |
Total | R$ 8.573,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |